от 500 p.
Профессионально консультирую по правовым вопросам, налогам и бух. учету. Имею квалификацию бухгалтера и аттестованного налогового консультанта. Услуги и консультации предоставляю только по законодательству Российской Федерации и только зарегистрированным
Последний отзыв
Не только дал совет, но и поддержал. в трудной ситуации. И даже денег не взял. Всем бы так! РАД ЗА ВАС ,ЧТО ВЫ ЕСТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!! СЛАВА НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ УУУУУУУУРРРРРААААААА !!!!! Подарок ...  
Всего эксперт дал 99 ответов, Рейтинг: +241 (41 лучших ответа, 37 голоса - За, 1 голоса - Против).
Ответ эксперта
Добрый день, Татьяна! Я конечно не эксперт по правильному питанию, просто хочу помочь Вам, поскольку живот и жировые отложения на бедрах когда то также были моей проблемой. У меня также фигура по типу груша, я ее долгое время прямо не любила, верх — один размер, низ — другой, весь жир — в бедрах откладывался. Я нашла для себя выход — это бодифлекс и оксисайз. Занимаюсь уже 1,5 года, похудела на 6-8 кг, сменила полностью гардероб, особенно приталенные и набедренные вещи. Это специальные дыхательные методики, которые позволяют убрать жировые отложения и поддерживать себя в форме. При правильных занятиях эффект достигается быстро, но заниматься нужно регулярно и делать практику правильно. При Вашей фигуре подходит больше бодифлекс, он как раз для фигур по типу «груша» хорошо работает. Правда есть противопоказания по здоровью, поэтому нужно найти сертифицированного тренера и проконсультироваться. Возможно кстати и полезным будет пройти предварительно обследование у эндокринолога и сдать анализы типа ТТГ, Т3 и Т4, чтобы понимать картину в плане щитовидки. Извините, если что не так, обычно не отвечаю на вопросы этой рубрики, но просто решила может быть мой совет поможет Вам. У нас с Вами на самом деле — чисто женская фигура, просто нужно следить за отложениями внизу, а так поверьте, мужчины любят, когда внизу много и округленно. Мой муж даже расстроился, когда похудела в попе, я радовалась, а он расстроился. Не отчаивайтесь, Вы замечательная девушка, у Вас все будет хорошо!
16.07.17
Ответ эксперта
Добрый день! Полагаю, что Вам больше всего подойдет как основной вид деятельность по ОКВЭД-2 (2014 г.)

47.89.1

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами

01.06.17
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта
Добрый день! Поскольку будете оказывать услуги населению, и, как правило, будут присутствовать наличные расчеты и расчет с помощью банковских карт, рекомендовала бы Вам открыть ИП, ООО Вам явно не подойдет, поскольку ИП может забирать себе все наличные денежные средства, а директор ООО этого делать просто так не может, с точки зрения деловой репутации Вам тоже ООО не нужно, клиенту-физическому лицу по-моему это не важно, лишь бы услуги были качественные. Моя рекомендация — при таком виде деятельности Вам больше подойдет ИП. Что касается системы налогообложения, то рекомендовала бы Вам рассмотреть ЕНВД или патент. При ЕНВД в отношении указанного Вами вида деятельности налог платится  от количества работников, сумма патента также фиксирована, кроме того, при данных системах до 01 июля 2018 г. (возможно продлят и дольше) не нужно применять кассовый аппарат при расчетах наличными. При всех остальных системах налогообложения кассовый аппарат обязателен. Кроме того, данные системы налогообложения выгодны тем, что сумма налога не зависит от выручки, как, например при УСНО. При ЕНВД вообще нет ограничений по сумме выручки в год, при патенте — не более 60 млн. руб. Надеюсь я помогла Вам с выбором. Удачи Вам при открытии своего дела.
25.04.17
Ответ эксперта
Добрый день! К сожалению,  Ваш друг с дядей не являются близкими родственниками. Согласно НК РФ, освобождаются от налогообложения доходов только сделки по дарению недвижимости между близкими родственниками. Соответственно Ваш дядя должен был по итогам года, в котором получил квартиру в дар, сдать декларацию по НДФЛ и соответственно уплатить НФДЛ со стоимости подаренной квартиры.
Что касается Вас с дядей, то относительно того, кого считать близкими родственниками и являтся ли таковыми дядя и племянник, не существует четкой позиции Минфина и судов.

Дело в том, что с точки зрения СК РФ дядя и племянник таковыми не являются, в основном речь идет о родителях, детях, супругах. Боюсь, что если сделка по дарению между Вами произойдет, то налоговые органы на местах могут счесть это доходом и потребовать от Вас сдачи декларации и уплаты налога. Свою позицию нужно будет отстаивать в суде.

Поэтому я бы не рекомендовала Вам прибегать к такого рода сделке, учитывая, что дядя  должен оплатить НДФЛ по такой же сделке. 

Что касается оптимизации налогов, не совсем понятен Ваш вопрос, полагаю Вы имеете в виду возможность продажи квартиры. Поскольку квартира приобретена до 2016 г., чтобы продать ее без налогов Ваш дядя должен владеть ее в течение 3 лет (а не 5), но как я понимаю такой срок еще не вышел. В таком случае он бы взять вычет и уменьшить сумму дохода на сумму расходов по приобретению квартиры, но в данном случае и это, на мой взгляд, вызывает затруднени, поскольку он ее не приобрел, а она была подарена. Если без налогов — то у Вас только один вариант — ждать истечения 3 лет.

По поводу регистрации в Росреестре, полагаю, что факт регистрации и наличия задолженности по налогу напрямую не связаны, если только на квартиру не будет наложен арест в связи с неуплатой налога.

Надеюсь моя консультация поможет Вам. Если Вас не затруднит оцените ответ и обязательно выберите лучший. Заранее спасибо.
30.06.16
Ответ эксперта
Добрый день! Поскольку Вы открыли ИП 05.05.2016 г. сумма фиксированных взносов в ПФР и ФОМС составит за 2016 год 15186,60 руб. Если Вы применяете УСНО с объектом доходы (6%) и у Вас нет сотрудников, Вы можете оплатить эту сумму до конца июня 2016, естественно разбив на две платежки (отдельно в ПФР и в ФОМС), в таком случае Вы действительно до 25 июля будете должны оплатить авансовый платеж по УСНО только в размере 2813,40 руб. Но нужно оплатить взносы до конца полугодия, иначе зачесть их будет можно только уже по итогам 9 месяцев и придется платить всю сумму авансового платежа. Надеюсь, моя консультация Вам помогла, Просьба оценить ответ и выбрать лучший. С уважением, Наталья.
27.06.16
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта

Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Конечно, чтобы точно ответить на Ваш вопрос нужно уточнить много моментов, это уже будет разработка схемы налоговой оптимизации и налогового планирования. Учитывая указанные данные скажу так: если годовой оборот товара или услуг не будет превышать 60 млн. рублей, Вы сможете выбрать упрощенную систему налогооблообложения, при этом выбор объекта налогообложения (доходы минус расходы со ставкой не более 15%) или «доходы» (со ставкой 6%) зависит от схемы работы. В случае если Вы будете сначала покупать товар на себя, а потом его реализовывать, тогда лучше рассмотерть вопрос о выборе «доходы минус расходы». Если же Вы выберите агентскую схему работы, что на мой взгляд, наиболее приемлемо в данной ситуации, тогда, как Вы правильно заметили Вам лучше выбрать объект «доходы» и платить налог 6% с суммы агентского вознаграждения, если оно составит 40% значит с этих процентов. Более детально и точно  сказать Вам, как будет выгоднее, можно только после уточнения деталей, и думаю, что для этого Вам лучше обратить к консультанту индивидуально. Также хочу учесть, что есть особенности налогообложения, в частности НДС, при импорте товара, так что здесь также надо знать, будет ли товар перемещаться через границу и т.п. С уважением, Наталья. Если Вас не затруднит, в благодарность на мой ответ, оцените ответ, пожалуйста, и выберите лучший.

29.07.13
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта

Здравствуйте, ну во-первых, сходить к соседям и узнать, откуда бежит, во-вторых, вызвать ЖЭК или управляющую компанию и обязаятельно зафиксировать этот факт составлением акта, также дополнительно можно пригласить в качестве свидетелей с подписанием акта и других соседей. После составления акта о факте залива, необходимо оценить ущерб и предъявить претензии  виновникам. Оценку ущерба можно и самим провести, если есть доказательства затрат по ремонту, если нет, то в случае дальнейшего судебного разбирательства лучше сделать экспертизу оценщиком с возложением затрат на виновника. Если в досудебном порядке возместить ущерб не получится, то будет необходимо обращаться в суд. Еще один Вам мой совет: застрахуйте квартиру от подобных случаев, стоит это не дорого, зато спать будете спокойно. В Челябинске лучшим вариантом будет страховака в компании АСКО. Если не затруднит, в благодарность за мой ответ, оцените его, пожалуйста, и выберите лучший. С уважением, Наталья.

24.07.13
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта

Добрый день! В случае если иностранный гражданин хочет зарегистрировать ИП, то для регистрации ИП необходимо предоставить в налоговый орган по месту регистрации:

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р21001 (с 04 июля данная форма обновлена Приказом Минфина и ФНС от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@

2) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя;

3) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица);

4) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации;

5) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе); документ об уплате государственной пошлины;

6) документ об оплате госпошлины (можно заполнить на сайте налоговой службы) — 800 руб.

Если возникнут дополнительные вопросы или нужна помощь по заполнению заявления буду рада помочь, обращайтесь.

С уважением, Наталья Владимировна. 

Если Вас не затруднит, в благодарность за ответы оцените ответы, пожалуйста, и выберите лучший.

27.06.13
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта

Добрый день! Да, являясь уже совершеннолетним лицом, Вы вправе подать заявление в суд об установлении факта отцовства в судебном порядке. Эта возможность предусмотрена как Семейным кодексом РФ (ст. 49), так и Гражданско-процессуальным кодексом РФ (ст.264). Для этого Вы можете обратиться в суд по месту своего жительства и подать заявление об установлении отцовства, в принципе при согласии Вашего отца, полагаю, что особых трудностей не возникнет. Можно также запастись свидетелями (возможно родственниками или соседями, способными подтвердить факт отцовства). В принципе суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Обычно формы заявлений имеются в суде в виде образцов или на сайтах судебных органов. Однако если возникнут трудности, готова помочь Вам в написании заявления, обращайтесь. С уважением, Наталья Владимировна. Если Вас не затруднит, оцените, пожалуйста, ответ, и выберите лучший.

27.06.13
Лучший ответ по мнению автора
Ответ эксперта

Здравствуйте! Не совсем понятно, что значит «освободить». Если имеется в виду увольнение, то конечно все случаи расторжения трудового договора предусмотрены ТК РФ и такого основания как «заявление части коллектива» там нет и быть не может. Поэтому уволить Вас на этом основании невозможно. Все случаи увольнения по инициативе работодателя предусмотрены ст. 81 ТК РФ, среди них есть случаи увольнения в связи с нарушением трудовой дисциплины (прогул, неоднократное неисполнение работников своих обязанностей и т.п.). Однако, как Вы говорите, и это основание к Вам применить нельзя. Что касается морального вреда, то он взыскивается в судебном порядке и определяется судом в каждом конкретном случае. По практике могу сказать, что размер компенсации, присуждаемый судом, очень невелик. Но вслучае незаконного увольнения Вы сможете рассчитывать на компенсацию за вынужденный прогул в размере среднего месячного заработка за всё время судебных тяжб.

Оцените ответ, пожалуйста, и выберите лучший.

С уважением, Наталья.

19.03.13
Лучший ответ по мнению автора
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store