Поставщик товаров (фирма А) является плательщиком ЕСХН. При этом реализуемый товар он приобрел у другой фирмы (фирма Б) и реализовывал его без наценки фирме В. Фирма В в свою очередь хочет возместить НДС в N-ой сумме, уплаченный по этой сделке. Должна ли фирма А в своей налоговой декларации по НДС отразить вышеуказанную N-ую сумму налога? (Ведь она реализовывала товар без наценки).
Можно ли фирме В возместить НДС от покупки у фирмы А товаров на N-ую сумму?
И чем в целом отличаются налоговые вычеты от возмещения налога?