Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить консультацию по моему вопросу? Транспортная организация, перевозка грузов. Входящий НДС от поставщиков при реализации услуг международной - вопрос №1734574

перевозки, ставка 0 %. Нам выставляют НДС 18 %, а мы перевыставляем (продаем) клиенту с 0 %. Куда необходимо относить выставленный нам НДС 18 % — на себестоимость услуг или возмещать из бюджета? Спасибо!
Вопрос задан анонимно
30.11.15
1 ответ

Ответы

Buh

Эксперт месяца
Если ставка исходящего НДС 0%, а не не облагается НДС, то входящий НДС Вы вправе зачесть и возместить из бюджета. Если же речь о необлагаемых НДС операциях, то зачесть не можете.

P.S. Если Вы получили ответ на свой вопрос, не забудьте выбрать лучший ответ по мнению автора. Если нет, то обратитесь ко мне в чат, я Вам помогу.
30.11.15

Buh

Эксперт месяца
Читать ответы

Игорь Анатольевич

Читать ответы

Агибалов Иван Иванович

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Юриспруденция
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store